职 位: 麻花传MDR免费版集团审计室副主任(助理)
工作职责:
1、协助制订和完善集团内审内控工作制度办法,编制年度工作计划并组织落实。
2、实施例行日常审计,起草、审核审计报告,协助督促落实审计整改意见,总结分析共性问题,制定措施防止类似问题重复发生。
3、协助实施、完善内控制度体系建设和逐步促进风险控制评价体系建设,分步完善、编制内控测试关键主流程测试模板。
4、修订和完善《内控手册》,对涉及到相关矩阵的控制活动进行动态修订和维护,确保内控手册设计合理有效。
5、负责对下属公司内审人员的队伍建设和教育培训。
6、完成交办的其他工作。
任职条件:
1、具有职业道德修养,热爱审计工作,忠于职守、廉洁奉公、作风严谨、客观公正、认同锦江文化。
2、熟悉了解国家、集团、行业、公司等相关政策与法规,并能熟练掌握和运用。
3、具有大学本科及以上学历,会计师(审计师)职称或注册会计师(国际注册内部审计师)资格。
4、有较强的组织沟通能力、文字表达能力和计算机操作能力。
5、五年以上内审工作经验或财务管理工作经验,叁年以上公司专职内审负责人或财务总监经历。
5、年龄一般不超过35岁,身体健康。
有意者将简历发送到电子邮箱 jjhr@jinjiang.com,应聘者信息将被严格保密。应聘者对个人填报信息的真实性、完整性负责。
附件下载:应聘人员登记表